Добрый день! Огромное спасибо за предыдущую консультацию, очень понятно. Сумма доначислений на самом деле невысокая.
> Это у меня по 2006году. Я неверно отражала реализацию в Книге ДиР, в колонках Доходы всего и Расходы всего. А еще вопрос по 2007 году, пожалуйста. Непонятно по НДС. Мы у ООО приобретали материалы для своего производства, счет/ф выставлен нам с НДС. Произвели с ООО полный расчет продукцией завода, полученной нами в качестве оплаты за нашу поставку. Накладную и Акт приема передачи я выставляла без НДС, Я ИП на УСНО (кассовый метод). Оформили с ООО Соглашение об отступном на всю сумму, но в нем ничего не сказано об НДС, а в 2007г НДС надо было перечислять отдельным платежным документом. Не возникало у меня обязанности по перечислению НДС Поставщику? (В случае подачи апелляционной жалобы, не возникнет новой проблемы?) Я, когда подавала возражения в ИФНС предоставила копии Договоров, Сч/ф, накладных, а т.к. подтверждала то, что реализация мною отражена в Книге учета, про Соглашение не подумала, в Решении о привлечении указали, что от ООО мне оплаты не поступило, а я не оплатила ООО за поставленную продукцию, и хотя далее указано:"В Книге ДиР ИП отразила суммы за реализованную (ООО) продукцию в доходах, учитываемых при исчислении налоговой базы", .а далее.."Таким образом, ИП не реализовала продукцию, приобретенную у завода»…доначислить. На комиссии по рассмотрению возражений я сказала про Соглашения, но мне ответили что уже поздно. Заранее благодарю.